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内部审计办公室

内部审计的目的是提供独立,客观的保证和旨在增加价值和改善北德州系统操作的大学咨询服务。它有助于通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理,控制和治理过程的效率完成了ITS系统UNT目标。

特雷西格鲁尼格首席执行官审计报告校董会的审计委员会。审计委员会建议由董事会聘用,评价和去除首席审计官,世卫组织应通过委员会向董事会报告的批准。至少十每年,试剂董事会的审计委员会将审查审计执行主管的表现和审查一封信,说明就业就业的细节。

内部审计人员直接向首席审计官。内部审计活动和审计报告被审计执行主管传达给董事会和包括得克萨斯州的其他所有适用的申报实体的董事会成员。 ESTA报告关系促进独立性和提供的审计问题,建议和管理行动计划充分考虑。

首席审计官坐标审计努力,优德注册官方,会计师等外部审计师,同时进行的具体问题,账户,或事故,适用独立的地方还审查。

组织结构图的内部审计

专业协会

注册舞弊审查协会(ACFE)
高校审计师协会(ACUA) 
医疗保健国际内部审计师协会(ahia)
信息系统审计和控制协会(ISACA)
内部审计研究所(IIA)
研究所内部控制(IIC)

得克萨斯州

国家审计办公室(SAO)